Учебная работа № 81514. «Контрольная Выездная налоговая проверка

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...

Учебная работа № 81514. «Контрольная Выездная налоговая проверка

Количество страниц учебной работы: 24
Содержание:
«Выездная налоговая проверка

Сведения о налоговом органе, осуществляющем ВНП код ИФНС 7715

Сведения о проверенных документах:
документы, ситуация не представлено пять актов
(форма № ОС-16), необоснованная налоговая выгода не доказана
налоговый период 4 квартал
сумма операции (без учета НДС)руб. 30 000
I этап – составить Решение о проведении выездной налоговой проверки (ВНП).
Составить Требование о предоставлении документов (информации)
II этап – анализ документов и выявление налоговых правонарушений.
III этап – составить Справку о проведенной выездной налоговой поверки
Составить Акт выездной (повторной выездной) налоговой проверки
IY этап – заполнить Решение о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения
Y этап – заполнить Требование об уплате налога, сбора, пени,
штрафа
Нормативно-правовые акты
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 01.05.2016)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 05.04.2016, с изм. от 13.04.2016)
3. Приказ ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ «»Об утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки, порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов, требований к составлению акта налоговой проверки, требований к составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)»» (вместе с «»Основаниями и порядком продления срока проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки»», «»Порядком взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов (информации)»»)
4. Приказ ФНС России от 03.10.2012 N ММВ-7-8/662@ «»Об утверждении форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и мер взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации»» (ред. от 14.07.2015)

Литература
а) основная:
1. Налоговое администрирование: учебное пособие / кол. авторов: под ред. Л.И. Гончаренко — М.: КНОРУС, 2009.
б) дополнительная:
1. Едронова В.Н., Подоляко М.Н. Проблемы Концепции планирования выездных налоговых проверок и пути их решения // Международный бухгалтерский учет, 2013, № 9.
2. Новоселов К.В. Налог на прибыль. Руководство по формированию налоговой базы, исчислению и уплате налога: Учебно-практическое пособие (5-е изд., перераб. и доп.). М., «»АйСи Групп»», 2012.
3. Русакова О.В. Особенности камеральной проверки налоговой декларации по НДС // НДС: проблемы и решения, 2013, № 2.
4. Смирнова Е. Е. Выездная налоговая проверка налоговых агентов по НДФЛ // Налоговый вестник, 2012, № 5.
5. Смирнова Е. Е. Рассмотрение результатов налоговой проверки // Налоговый вестник: Комментарии к нормативным документам для бухгалтеров // 2012, № 10.
6. Смирнова Е. Е. Выездная налоговая проверка «упрощенцев» // Налоговый вестник, 2012, № 6.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Ресурсы сети Internet:
1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ.
2. www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы.
Перечень обучающих и информационных программ
1. www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. www.garant.ru – справочно-правовая система «Гарант».
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа №   81514.  "Контрольная Выездная налоговая проверка
Форма заказа готовой работы

    Форма заказа готовой работы

    --------------------------------------

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    Требование о
    представлении документов должно содержать наименование и вид необходимых для
    проверки документов,Оно подписывается должностным лицом налогового органа,
    проводящего выездную проверку, и вручается налогоплательщику под расписку с
    указанием даты вручения данного требования (при получении такого требования
    налогоплательщику рекомендуется указать дату получения требования как в своем
    экземпляре, так и в экземпляре налогового органа),Документы должны быть
    предоставлены в пятидневный срок с момента получения требования,В случае
    отказа налогоплательщика передать документы, налоговым органом может быть
    произведена выемка документов, а налогоплательщик оштрафован в соответствии со
    ст.126 НК РФ.

    Выемка оригиналов документов может производиться только на
    основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа,
    осуществляющего выездную проверку, при этом такое постановление должно быть
    утверждено руководителем (заместителем) налогового органа,Изъятые документы
    должны быть перечислены и описаны в акте выемки или прилагаемых к нему описях с
    точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов.
    Копия акта о выемке документов передается налогоплательщику.

    По окончанию выездной налоговой проверки проверяющий составляет
    справку о проведенной проверке (внутренний документ налоговых органов –
    налогоплательщику не выдается), в которой фиксируется предмет выездной проверки
    и сроки ее проведения.

    Акт выездной налоговой проверки составляется в течении 2-х месяцев
    после составления справки о проведенной выездной проверке, подписывается
    должностными лицами налогового органа, проводившими налоговую проверку, и
    руководителем проверяемой организации, либо индивидуальным предпринимателем,
    либо их представителями,После этого акт выездной проверки вручается
    налогоплательщику либо его представителю,Если налогоплательщик уклоняется от
    подписания акта и его получения, то в акте делается соответствующая запись и
    акт выездной проверки направляется по почте заказным письмом,Датой получения
    акта выездной проверки в данном случае считается шестой день, начиная с даты
    его отправки,Учитывая тот факт, что почтовая корреспонденция не всегда
    доставляется в срок, акт выездной проверки желательно получать на руки,В таком
    случае у Вас будет достаточно время для подготовки и представления возражений
    (объяснений) на акт налоговой выездной проверки.

    Налогоплательщик вправе в 2-х недельный срок со дня получения акта
    выездной проверки представить в соответствующий налоговый орган возражения
    (объяснения) по акту в целом или по его отдельным положениям,Следует отметить
    особо, что неделей признается период времени, состоящий из 5-ти рабочих дней,
    следующих подряд,Таким образом, получив акт налоговой выездной проверки,
    например во вторник, то двухнедельный срок начнет исчисляться со следующего
    понедельника.

    По результатам рассмотрения материалов выездной проверки
    руководитель (заместитель) налогового органа может вынести одно из следующих
    решений:

    а) о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности;

    б) об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности;

    в) о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.

    Требование об уплате налога и соответствующих пеней, выставляемое
    налогоплательщику в соответствии с решением налогового органа по результатам
    налоговой выездной проверки, должно быть направлено ему в 10-тидневный срок с
    даты вынесения соответствующего решения,В требовании будет установлен срок (не
    более 10 дней) на добровольную уплату недоимки, пеней, а также налоговых
    санкций в случае совершения налоговых правонарушения.

    После истечения срока на добровольное исполнение, взыскание налога
    с организацией (недоимки) и пеней может быть произведено в бесспорном порядке,
    а сумма налоговых санкций (штрафы) может быть взыскана только в судебном
    порядке.

    Работа налогового органа по формированию информационного массива
    данных о налогоплательщиках должна отвечать следующим основным требованиям[2 с.
    65]:

    -непрерывность;

    -систематизация;

    -актуализация;

    -полнота;

    -достоверность.

    -организация рациональной системы обработки информационного
    массива.

    Непосредственно перед началом проверки проверяющие обязаны
    предъявить служебные удостоверения и ознакомить налогоплательщика (должностных
    лиц организации-налогоплательщика) с решением о назначении проверки,Порядок назначения
    выездных налоговых проверок определяется приказом МНС России от 8 октября 1999 г,№Ап-3-16/318.

    В соответствии с ним указанное решение должно содержать:

    -наименование налогового органа;

    -номер решения и дату его вынесения;

    -наименование налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового
    агента, в отношении которого назначается налоговая проверка (в случае
    назначения выездной налоговой проверки филиала или представительства
    налогоплательщика-организации помимо наименования организации указывается
    наименование филиала или представительства);

    -идентификационный номер налогоплательщика;

    -период финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика
    (плательщика сбора) или налогового агента либо его филиала или представительства,
    за который проводится проверка;

    -вопросы проверки (виды налогов, по которым проводится проверка);

    -Ф.И.О., должности и классные чины (специальные звания) лиц,
    входящих в состав проверяющей группы, в том числе сотрудников федеральных
    органов налоговой полиции, иных правоохранительных и контролирующих органов (в
    случае привлечения этих лиц к налоговым проверкам в установленном порядке);

    -подпись лица, вынесшего решение, с указанием его Ф.И.О.,
    должности и классного чина.

    При отсутствии у проверяющих надлежаще оформленного решения либо
    служебных удостоверений налогоплательщик вправе отказать им в представлении
    документов и даже в допуске проверяющих в свои рабочие помещения или на свою
    территорию.

    Повторная выездная налоговая проверка в порядке контроля за
    деятельностью налогового органа проводится вышестоящим налоговым органом на
    основании мотивированного постановления этого органа.

    Предельный срок выездной налоговой проверки составляет два месяца,
    за исключением случаев, предусмотренных ст»